Az energia megtakarítási célú beruházásokat végző társaság háromnegyedéves árbevétele 6,03 milliárd forint volt, szemben az előző évi 2,28 milliárd forinttal. A működési költségek az árbevétel növekedésénél lassabban, 67 százalékkal nőttek, 640 millió forintot tettek ki.
A 2010-re várt 2,15 milliárd forintos EBITDA - kamat- és adófizetés, tőketörlesztés és amortizáció előtti - eredményből kilenc hónap alatt 1,45 milliárd forint teljesült, ami 54 százalékkal magasabb a bázisnál, és a jelentés szerint megfelel az időarányos tervnek.
A cégcsoport folytatta a romániai terjeszkedését: a már meglévő gyergyószentmiklósi projekt mellé a harmadik negyedévben Zilah és Marosvásárhely táv-hőellátásának korszerűsítésére és hosszú távú üzemeltetésére kiírt pályázatokat is elnyerte.
A menedzsment a régiós terjeszkedés és a növekvő beruházási méretek miatt tovább folytatta a cégcsoport finanszírozási szerkezetének átalakítását, amelynek célja, hogy a projektfinanszírozást fokozatosan a vállalatfinanszírozás váltsa fel. Ennek részeként a vállalat szeptemberben sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre 2 milliárd forint értékben. Ezzel párhuzamosan a társaság tárgyalásokat folytat a finanszírozó bankokkal szabad hitelkeret biztosításáról.
Ezek a forrásbevonások megteremtik a stabil pénzügyi alapját a romániai projekteknek. A társaság Zilahon 9 milliárd forint befektetést tervez a következő négy évben, Marosvásárhelyen pedig 6,5 milliárd forintot fektet be öt év alatt. A zilahi és marosvásárhelyi projektek a cégcsoport tervei szerint 2012-től éves szinten összesítve mintegy 2,7 milliárd forintnyi EBITDA termelésére lesznek képesek 7,4 milliárd forintos árbevétel mellett.
A cégcsoport hosszú lejáratú kötelezettségei 6,2 milliárd forintot tettek ki 2010. szeptember végén.
Az RFV Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktőzsde "A" kategóriájában jegyzik, a papírok hétfőn 3,82 százalékos emelkedéssel 8.149 forinton zártak. Az elmúlt egy évben a legalacsonyabb árfolyamuk 4.170 forint, a legmagasabb 9.600 forint volt.
MTI